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审计经理岗位的基本职责(精选2篇)

时间: 2023-06-21 栏目:工作总结

审计经理岗位的基本职责

职责:

一、内部控制审计:

1、保证制度流程建设的完整性、设计的合理性和执行有效性;内部控制自我评估;

2、各职能中心的职责履行评价,包括:财务、IT、人事行政等,合同款项支付和日常费用报销审计,预算制定、执行、调整及考核审计,资产安全和完整的审计(货币资金、应收账款、存货、固定资产等;

二、各品牌事业部及二级单位运营审计,包括各种运营模式(自营、经销、托管、联营、电商等)和业务内容(采购业务效率评价和成本控制评价);

三、基建项目的全过程跟踪审计和终端门店装修工程项目的预决算审计;

四、跨部门协作效率问题的专项审计,舞弊审计或调查;

五、对外投资、募投资金运用、关联交易、业绩快报、重大资产出售及领导交办的其他专项审计。

任职要求:

1、全日制本科以上学历,管理、财务、审计相关专业,注册会计师或注册内部审计师优先;

2、五年以上内控或审计工作经验,熟悉企业内部控制,精通企业内部审计作业流程;

3、逻辑严谨,高度目标感和结果导向,灵活性与原则性兼具;

4、人际沟通、领导力、供应链和销售运作、财经法规等。

审计经理岗位的基本职责篇2

职责:

1、负责组织制定、修改和更新公司的'审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,并监督有关规章制度实施;

2、协助部长开展常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资 与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计);

3、负责审计报告和审计调查报告的制定,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为公司决策提供参考信息;

4、负责组织、联系、协调、外引审计资源服务管理工作;督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况;

5、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;

6、对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责,对被审单位提供的有关资料负保密责任。

任职资格:

1、财务、审计类相关专业大专以上学历,有注册会计师、审计师等相关资格者优先;有房地产、物业、传媒、出租车等行业经验者优先;

2、5年以上审计或者风险控制经验,具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景;

3、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;

4、较强的组织、沟通、协调的能力;

5、良好的职业道德和团队协作精神。

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