1、参与执行各类型审计业务,协助拟订审计计划方案,完成审计现场工作。
2、账目审核、获得审计证据,建立审计管理档案。
3、按照审计准则编制审计业务工作底稿,并整理归档。
4、打印、装订、出具正式的`审计报告。
5、与审计中的工作人员建立良好的协调与沟通。
6、完成领导交办的其他各项工作,服从领导的管理。
1、按照所长或业务主管的要求执行会计、审计和其他公司业务;
2、完成审计,税务策划,制度设计等业务项目的具体工作;
3、不断提高自身素质,并对业务水平的`提高和公司发展提出合理化建议;
4、其他需要完成的任务。
1、协助项目经理完成日常审计业务,包括年度审计、各类专项审计;
2、协助项目经理完成行政事业单位的报表审核工作;
3、完成客户单位的代理记账工作;
4、完成客户单位的财政报表编制工作;
5、完成工作档案的.底稿整理归档;
6、其他项目经理及公司安排的工作。
1、完成项目负责人布置的工作;
2、独立承担小型项目的审计工作;
3、在项目经理的指导下,完成工作底稿的`编制、整理和归档工作;
4、编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;
5、完成主管交办的各项临时性工作;
6、根据工作表现与考核结果获得职务晋升。
1、根据公司整体战略规划,拟定和完善集团内部审计管理制度流程,制定集团年度内审计划;
2、风险管控:协助建立和完善集团各组织内部体系、流程及制度,对可能出现的风险进行识别、评估;
3、审计工作:根据内审计划,主导公司内部审计检查工作,并组织落实,包括各种财务审计、业务审计、专项审计、常规审计、舞弊审计等;
4、编写审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计整改问题和合理化建议的落实工作;
5、对集团及各分子公司重大项目及业务操作执行的.各个环节进行监控,及时预警运营过程中的潜在风险,提出风险控制建议;
6、完成董事长交办的其他工作。
1.上市公司内控合规性工作:按照上市公司内部控制规范、指引及公司内部管理的.要求,协助部门领导组织公司的内部审计工作,完成流程梳理、风险识别、控制测试等内部审计工作。
2.风险管理和内部控制工作:根据公司业务和风险情况,开展流程优化、内控设计等工作,为运营部门提出可操作的内部控制提升方案。
3.内部价格审核,按照采购提供的比价单,核实采购价格。
4.其他上级领导安排的项目或临时性工作。
1、协助经理、高级经理完成各类税务专业服务,如税务代理、税务鉴证、税务顾问、税务筹划、内控建设、国际税收等;
2、独立完成简单的税务鉴证类相关工作,完成服务建议书、服务合同等的草拟工作;
3、在经理、高级经理等的`指导下,提出有关服务方案的意见,帮助草拟有关服务报告;
4、指导助理完成工作底稿的编制、整理和归档工作,使其达到相关技术规范要求;
5、指导、帮助低级别同事完成有关工作,增进团队合作。
1、协助部门负责人拟订全年审计计划,并按时完成审计计划;
2、按照审计计划和审计项目的特点,制定具体的`审计方案;
3、调查、核实审计事项,取得审计证据,并对审计证据真实性、完整性负责;
4、编制审计工作底稿,起草审计报告,客观反映被审计单位或部门的情况,给予公正评价,并提出建议和处理意见;
5、对审计工作的质量控制负责;
6、完成领导交办的其他工作。
1、在项目负责人的指导下,及时、按质完成交办的`各项工作任务;
2、作为中小型项目负责人,负责协调项目执行中的相关工作;
3、完成审计现场工作,编制、整理和汇总审计工作底稿,拟定审计报告初稿;
4、与客户建立良好的沟通,为客户做审计业务咨询答疑。