1、协助部门总监制定并执行集团年度审计计划和各类内部审计工作;
2、按计划定期或不定期带队开展对集团和下属分、子公司的进行财务审计、绩效审计和专项审计;
3、拟定审计方案,获取审计证据,整理审计数据及档案,编制及审核内部控制和内部审计报告;
4、对集团部门各及分、子公司内控管理流程和制度的'执行状况提出评价和建议;
5、检查内部审计项目的整改执行工作,跟踪审计意见和建议的落实情况;
6、健全并优化企业内控审计管理制度及业务流程、作业指导书。
1、负责建立信息系统风险评估机制,制定信息系统审计制度;
2、利用计算机辅助审计技术,对业务和财务数据进行有效地监控和检查;
3、定期提供非现场审计数据,配合现场审计工作;
4、负责远程审计系统的开发和维护;
5、组织实施信息系统风险评估与审计;
6、领导安排的其它工作。
1、熟悉各类审计项目,能独立或带领小组完成审计项目,拟定审计;
2、实施审计程序,复核组员工作底稿,编制审计报告和管理;
3、负责审计过程中和现场结束后与客户相关部门的协调和沟通;
4、与客户建立长期合作关系,并实施后续审计;
5、掌握相关审计、会计各项知识及流程,并对行业新动态、新准则及时了解,提出有效的思路;
6、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
1、协助审计部领导规划、制定年度审计;
2、合理规划具体的审计工作,并监控整个审计过程;
3、执行专项审计,对公司内部各项流程和环节进行跟踪控制审计;
4、执行内控审计,做好审计准备工作,并对各项风险点进行跟踪控制;
5、稽核调研。
1、根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计,检查公司资金、财务状况;
2、及时向审计经理通报审计中发现的.问题,审计工作结束后及时向领导提交财务收支审计报告;
3、根据公司年度审计计划对经营成果的真实性、准确性、合法性进行审计;
4、根据国家有关制度和企业相关规定,配合外部审计进行必要的调查取证工作;
5、对审计工作的相关资料、文件进行归档管理;
6、对下属提供工作指导;
1、参与集团公司年度审计计划及部门审计工作规划的拟制;
2、参与完善或拟制内部审计、内部控制相关管理办法;
3、组织或参与集团公司各类审计项目,负责或参与制定审计项目计划及实施方案;
4、监督、检查中介机构履约情况,对其审计成果进行复核把控;
5、负责对审计结果和处理意见的`整改执行情况进行监督检查;
6、关注并跟踪国家及相关职能部门审计政策法规变化情况,定期收集集团各子公司的相关财务数据和资料;
7、对审计工作的相关资料、文件进行归档管理。
1、负责集团审计制度和流程的制定,年度审计工作计划定制;
2、拟定审计方案,编制审计报告;
3、对公司库存盘点审计,真实可靠反映存货价值,制定损耗计划并控制合理范围内;
4、对各项目的'资金、财产的安全、完整及管理情况进行监督检查
5、参与公司重大经营活动、重大项目、经济合同的审计工作;
6、负责组织公司流程制度的梳理;
7、建立公司风险和内控管理体系。
1、参与完善内部审计制度和流程,制定审计计划
3、参与审计方案拟定,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5、检查各部门业务流程的合理性、有效性;
6、核查公司财务方面的规范性、准确性。
1、协助完善并监督各部门内控制度的执行;
2、协助建设审计标准化体系,完善内控审计的'相关流程,给予规避风险建议;
3、对公司主要管理人员和关键岗位人员的岗位调整进行经济责任审计;
4、揭示审计过程中发现的问题,提出审计建议并汇报给领导;
5、负责跟踪问题整改、审计意见执行,对重要事项进行专项后续审计;
6、完成领导安排的其他事务。
1、规划并进行审计,确认会计记录的真实性及是否符合会计准则要求;
2、确定审计程序细则,准备适当的项目;
3、分配数据输入、财务报告及其他职责给适当的.员工;
4、审阅财务报告及工作原稿,确认其实质性、准确性和完整性;
5、对下属员工在审计程序和方法上进行指导和建议,通知程序变更情况及协助其解决问题;
6、编制符合准则要求的审计报告,审计档案整理、立卷、归档等;
7、对所谓的不合理的内控行为进行专门的调查审计;
8、完成上级领导交办的其它审计事项。