1、依据及五部委颁布内控相关规定,并按公司需求制订内控相关制度、流程及风险矩阵,
2、依据及五部委颁布内控相关规定,执行内部审计查核,进行抽样检查,年度公司内控自评报告作业,
3、对审计发现问题,向主管报告并督促协助各单位改进并跟进,
4、对于未控制的内控风险提出建议控制方向,及内控建设
5、定期针对重要项目进行报表分析及建议
6、协助外部审计人员进行审计
7、按时披露内控审计报告
8、主管交办工作
职责:
1、根据审计计划,能独立开展相关经营、管理、财务等方面常规及专项审计工作;
2、对重要业务流程及高风险环节进行跟踪及监控;
3、撰写审计报告,提出相关审计建议;
4、跟踪审计结果的整改执行,实施后续审计监督;
5、完成领导交办的其他工作。
岗位要求:
1、具有二年以上内审工作经验;
2、财务、审计、管理等相关专业本科及以上学历;
3、掌握审计、税务等基本法律法规;
4、工作严谨,善于沟通,原则性强,具备良好的团队合作精神和职业操守,能适应短期出差