1 能独立出具正式报告;
2 能够充分了解客户对于报告项目的需求和目的,制定相应的项目方案,外勤现场的管理指导分工,带领团队顺利完成项目任务;
3 拟定报告方案,撰写报告,督促底稿的完整归档;
4 负责对助理人员进行有效的`培训和管理,提升助理的技能,培养团队精神;
5 担任客户的财务顾问,解决客户在财税方面问题,与客户建立良好的沟通,维护客户关系;
6 负责报告过程中与相关部门客户及政府部门(工商财政税务等部门)的协调和沟通。
1 负责所辖公司审计组的绩效考核及管理工作;
2 负责所辖公司财务管控财务收支财务核算准确性等的审计;
3 审计队伍组织建设;
4 所辖公司审计整改复查;
5 负责专项审计工作的指导及审计报告的撰写与修改。
1 拟定并制定审计计划和审计预算;
2 组织实施财务审计管理审计和效益审计等;
3 拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4 及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5 督促审计结论和建议的落实;
6 负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
1 负责年度工程审计工作计划的编制;
2 负责工程施工概算预算抽样审计;
3 负责招标方案 经济合同审核;
4 负责工程材料需求计划的抽样审计;
5 负责工程建安成本抽样审计;
6 负责设计变更工程签证零星立项资料的合理性和合法性进行抽样审计;
7 负责审核工程结算及差异分析;
8 负责审核工程完工结算;
9 负责成本管理制度流程审计;
10 负责外部造价审计机构管理;
11 参与工程管理领域舞弊案件的调查;
12 完成上级临时交办的工作。
1 遵循独立审计准则,审查监督证实集团公司及各子公司公司经济责任履行情况,保障合法合规运营,防范未然,维护公司权益。
2 负责制定部门各项管理制度及工作流程,并监督执行
3 对公司及控股公司的财务计划或预算的执行和决算财务收支及其有关的经济活动经济效益建设项目预(概)算决算大额资金采购的招投标,把现场管控合同审计招投标程序纳入监管。
3 对公司及控股公司的内部控制体系(内部控制制度法规及公司规章制度的执行)的合理健全有效性进行监察审计,对其自我防范和纠正错弊的实际效果作出评价。
4 通过对内控体系重大经营决策和经营活动及财务状况的监察审计,揭示经营风险和财务风险,发现和纠正错误和舞弊,监督制度有效执行。
5 建立离任与岗位异动审计,对公司中层以上及特殊岗位人员,在离职或岗位异动时进行专项审计
5 定期报告并专项报告监察审计结果,揭示企业风险并提出整改意见和管理建议。
6 实行后续审计,检查并报告整改措施的落实情况和整改成效。